營業執照上注冊資金是1000萬,我們當時注冊公司的 問
是的,都得填上的哈 答
老師,您好!公司向客戶A銷售貨物,該貨物從供應商B發 問
你好,不需要寫得,你們哦那個源頭發貨屬于,可以抵扣沒問題 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

公司上學采購的材料,已付款已開發票,可是這月要退貨,這種情況要怎樣處理,對雙方都合適
答: 你這種就是按照上學發票金額開紅字發票
老師,我公司在7月份采購一批化學藥劑,款已付,專用發票已經收到,現在要部分退貨,對方的發票是7月開的,對于這種部份退貨,雙方對發票如何處理,比較急,請懂的老師詳細解答,不懂的不要接我的問題,以免浪費時間,謝謝
答: 你好; 購買方是否認證進項稅 ;如果購買方認證了進項稅;需要購買方開紅字信息表;銷售方開紅字發票來紅沖?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司在7月份采購一批化學藥劑,款已付,是本月付的款,專用發票已經收到,還沒認證進項稅,現在要部分退貨,對方的發票是7月開的,對于這種部份退貨,雙方對發票如何處理,比較急,請懂的老師詳細解答,不懂的不要接我的問題,以免浪費時間,謝謝
答: 采購方把發票退回去,然后銷售方根據這個發票先填寫紅字信息表,再開紅字發票。 銷售方是紅沖收入和成本。 采購方收到這個負數的發票,是紅沖你原來的采購分錄。
老師,采購一批建筑材料,貨款已付發票已開普票,貨已收到并使用,剩余材料又退回給供貨商,發票還沒入賬,這種情況下供貨商是直接把已開的發票作廢重新按實際用量開發票還是紅沖退回部分呢?
老師,請教一下:我公司前期采購的一批材料,對方沒開發票,我司也沒支付貨款,材料已經用完了,想問一下,這種情況可否根據當時暫估的材料價值轉入“營業外收入”?還有需要留存備查資料嗎?
請問老師,采購貨物只到有一小部分,支付了本批次的貨款和預付20%貨款,對方發票已全開,這種情況一般怎么處理最佳?賬務上怎么操作,一般納稅人企業。




粵公網安備 44030502000945號



小月 追問
2019-04-09 20:38
小小劉老師 解答
2019-04-09 20:43