送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-06 14:20

你好,計提工資,借:生產成本/勞務成本/管理費用等-職工薪酬-工資,貸:應付職工薪酬-工資。支付工資,借應付職工薪酬-工資,貸銀行存款。福利費分錄一樣改下科目就可以了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2025-10-21 09:16:19
你好,計提工資,借:生產成本/勞務成本/管理費用等-職工薪酬-工資,貸:應付職工薪酬-工資。支付工資,借應付職工薪酬-工資,貸銀行存款。福利費分錄一樣改下科目就可以了。
2019-04-06 14:20:03
首先,你需要確定社保繳費的原因,然后將工資支出和社保繳費分別記入應付職工薪酬和應交社會保險費科目。
2023-03-15 12:24:06
借:管理費用 制造費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 -社保費 支付 借:應付職工薪酬-工資 -社保費 貸:銀行存款
2022-03-25 08:36:54
借:管理費用等科目6000,貸:應付職工薪酬6000,借:應付職工薪酬6000,貸:銀行存款5970, 交交稅費-個稅30,借:應交稅費-個稅30,貸:銀行存款30
2022-09-18 21:19:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...