
每個月月底老板拿了好多發票報銷放在外賬這個是虛的,然后內賬是不是這個虛的就不要放進去了啊?還有外賬假如這個月進項不夠了,然后虛開了進項的發票這樣就不用交稅了,那內賬怎么做啊
答: 你好,內賬是按實來做賬,這個虛的發票不用做賬。提醒一下,虛開進項的發票這樣的事不能做,是違法的事,
老師,我虛開了一個無票收入20000,(這個虛開的,等 下次在開票的時候,就做負數沖了他)為什么開這個2萬呢,那會是銷-進,減完了才交70元多,沒有合適的進項票了,就那么幾張進項票,后來就虛開了一個2萬,就交稅1000多,這個怎么做分錄, 還有就是月末怎么結轉成本?
答: 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費 成本暫估一個,借主營業務成本貸應付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 假如本月的收入是77萬呢我的意思就是說,假如你這個月開的這么多票出去,然后進稅進項稅額就只有這么一點點,然后了解他們之間夠不夠就交抵扣稅費,然后他那個稅要交多少錢。假如你知道它那個不含稅金額是20萬,然后你那個月的稅負率是2%,那你這個知道要怎么交多少稅嗎?稅金了嗎?謝謝
答: 您好啊,不好意思,還是有點沒太明白,咱這月是開了20還是77萬未稅收入啊,進項稅不知道多少,只知道稅負不好算,如果您進項太多用稅負算一下要勾選多少進項稅。現在進項少,我們交的稅就是開票的銷項減進項了,我的理解是不是不對啊





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