送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-28 15:03

你好,會影響退稅的,建議紅沖后重新開具發票再認證,但需要注意如果是18年出口的貨物,4月是最后退稅期限,重開發票就來不及了。因此建議2019年出口的貨物最好就紅沖重開。如果是2018年出口的貨物建議問下主管稅務局,手動填寫進項稅額轉出行不行。

牛老師 解答

2019-03-28 15:05

另外,如果是這個月認證下個月納稅申報,建議你看下附表二抵扣明細,點進去也可以修改發票用途,將對應的發票用途改為用于出口退稅也可以改過來。

暗香疏影 追問

2019-03-28 15:13

報關單出口日期是2019.3.7 
購進發票是2019.2.26開具的,我是2019.3.26勾選抵扣的。 
一般認證反饋多久有數據呢? 
之前我家是用機器掃描認證抵扣的,但是都有反饋數據了。

暗香疏影 追問

2019-03-28 15:20

請問老師,附表二里哪個地方是可以修改用途的?

牛老師 解答

2019-03-28 15:28

你看下上面標題欄好像是數據導入,進去點發票明細表

牛老師 解答

2019-03-28 15:28

你看下試試,準確的名字我記不清了

牛老師 解答

2019-03-28 15:29

直接把發票用途改過以后,用于退稅發票的數據會帶入到附表二的待抵扣進項稅額欄

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你好,會影響退稅的,建議紅沖后重新開具發票再認證,但需要注意如果是18年出口的貨物,4月是最后退稅期限,重開發票就來不及了。因此建議2019年出口的貨物最好就紅沖重開。如果是2018年出口的貨物建議問下主管稅務局,手動填寫進項稅額轉出行不行。
2019-03-28 15:03:55
你好,這個選抵扣勾選,然后再轉出。
2025-03-26 15:18:46
你好 免增值稅的貨物購進的進項稅額不可以抵扣
2019-06-27 14:08:16
出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為: 1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣。 2)對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額。 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額
2018-06-03 10:37:34
同學你好 你要退稅的不能抵扣 內銷的可以
2022-05-26 16:16:49
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