送心意

舟舟老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2018-06-03 10:37

出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為: 
1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣。 
2)對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額。 
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細  第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額

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相關問題討論
你好,然后附表二免稅對應的進項里面。
2023-12-12 11:38:32
你好!這個正常都不用填的
2024-09-03 09:11:02
你好,選擇的是退稅勾選嗎?
2022-07-09 10:05:52
是的對的,需要填寫的。
2024-04-07 09:20:40
你好,是在退稅勾選里面,如果你是商貿。 在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
2022-02-08 12:33:14
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