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簡單
于2018-06-02 14:11 發布 ??3644次瀏覽
舟舟老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2018-06-03 10:37
出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為: 1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣。 2)對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額。 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額
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外貿企業出口免稅不退稅,進項發票認證后在增值稅納稅申報里如何填寫?
答: 你好,然后附表二免稅對應的進項里面。
外貿出口企業在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業務發生
答: 你好!這個正常都不用填的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口企業當月如果有勾選需要出口退稅的進項,申報表附表二第26欄本期認證相符且本期未申報抵扣是不是也需要填寫,不填寫會有影響嗎
答: 是的對的,需要填寫的。
在申報出口退稅,填寫免抵退申報明細表時,出口發票號的填寫這里,如果一條關單信息,開具了兩份發票,那出口發票號如何填寫?
討論
你好,1、出口退稅進項發票勾選認證時,是只能選擇退稅嗎?退稅勾選只能勾選當月的嗎?8月6號勾選的7月份進項發票,是不是在填報增值稅時就只能填報到稅款所屬期為8月份的進項稅里了嗎?2、我8月份申報出口退稅,可以把8月開的增值稅進項票也申報了嗎?就是還沒有申報增值稅,直接申報出口退稅3、申報出口退稅時必須認證進項發票嗎?
我們公司是外貿企業出口退稅的,增值稅申報表里的進項怎么填寫?
我們公司是非生產型貿易企業出口0關稅,0出口退稅率的貨物 視同內銷需要按照內銷的增值稅率是計提增值稅嗎?增值稅申報表上如何填寫?0出口退稅率 還需要在出口退稅系統進行填報嗎?
外貿企業出口退稅的稅額在增值稅報表中怎么填寫
舟舟老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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