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清荷善水
于2020-06-28 12:32 發布 ??1929次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-28 12:34
同內銷需要按照內銷的增值稅率是計提增值稅,這個是需要申報增值稅,不享受免抵退政策,直接按國內銷售交稅處理。
江老師 解答
2020-06-28 12:39
沒有開具發票,就是按無票的銷售收入進行申報處理
2020-06-28 12:40
這個視同內銷是需要做視同內銷的賬務處理。
2020-06-28 12:43
按內銷的稅率進行直寫。這個視同內銷有相關的情形。
2020-06-28 12:44
這個不需要在退稅系統中進行申報,本身就不是免稅的申報
2020-06-28 15:04
出口業務婦生時,需要進行報 關處理
清荷善水 追問
2020-06-28 12:38
沒有開發票,就在未開票收入填寫嗎?還是在其他發票那里填寫
像我們企業這個業務認定為 視同內銷嗎?我都不確定
按無票收入申報,稅額也要按內銷稅率填?
2020-06-28 12:41
怎么確定是不是視同內銷行為呢
那不需要在退稅系統申報了嗎
2020-06-28 12:46
那出口業務發生的時候就只需要在中國電子口岸系統進行報關,就可以了嗎 還有什么需要做的嗎
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出口退是先申報增值稅還是先申報出口退稅系統
答: 你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅增值稅申報
答: 我是生產企業,但是備案的是貿易
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統里面認證發票了,也提交了退稅批文,現在稅已經退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉出來呢
討論
老師,我想問下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務局提前預申報,后來稅局的退稅計劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報啊?出口退稅申報系統是不需要申報了吧?電子稅務局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來,可以到3月份在申報嗎,3月份申報的話1月份開的發票還需要沖紅重新開具嗎
老師好 出口退稅增值稅該怎么申報增值稅?
老師好,出口退稅系統中免抵退匯總申報表第六行與增值稅納稅申報表差額數據自己可以修改嗎?
這個月增值稅有留底稅額,申報出口退稅提示這個,是哪里出問題了,那增值稅我已經申報了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報表的時候這邊數據和增值稅是一致的呢
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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江老師 解答
2020-06-28 12:39
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2020-06-28 12:40
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江老師 解答
2020-06-28 12:44
江老師 解答
2020-06-28 15:04
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2020-06-28 12:38
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2020-06-28 12:39
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2020-06-28 12:41
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2020-06-28 12:46