送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-28 12:34

同內銷需要按照內銷的增值稅率是計提增值稅,這個是需要申報增值稅,不享受免抵退政策,直接按國內銷售交稅處理。

江老師 解答

2020-06-28 12:39

沒有開具發票,就是按無票的銷售收入進行申報處理

江老師 解答

2020-06-28 12:40

這個視同內銷是需要做視同內銷的賬務處理。

江老師 解答

2020-06-28 12:43

按內銷的稅率進行直寫。
這個視同內銷有相關的情形。

江老師 解答

2020-06-28 12:44

這個不需要在退稅系統中進行申報,本身就不是免稅的申報

江老師 解答

2020-06-28 15:04

出口業務婦生時,需要進行報 關處理

清荷善水 追問

2020-06-28 12:38

沒有開發票,就在未開票收入填寫嗎?還是在其他發票那里填寫

清荷善水 追問

2020-06-28 12:39

像我們企業這個業務認定為 視同內銷嗎?我都不確定

清荷善水 追問

2020-06-28 12:40

按無票收入申報,稅額也要按內銷稅率填?

清荷善水 追問

2020-06-28 12:41

怎么確定是不是視同內銷行為呢

清荷善水 追問

2020-06-28 12:44

那不需要在退稅系統申報了嗎

清荷善水 追問

2020-06-28 12:46

那出口業務發生的時候就只需要在中國電子口岸系統進行報關,就可以了嗎  還有什么需要做的嗎

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相關問題討論
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
同內銷需要按照內銷的增值稅率是計提增值稅,這個是需要申報增值稅,不享受免抵退政策,直接按國內銷售交稅處理。
2020-06-28 12:34:10
我是生產企業,但是備案的是貿易
2023-09-12 10:33:06
好的,謝謝!那出口退稅申報時間也是15日前嗎?跟增值稅申報時間一樣?
2019-09-18 16:57:14
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