送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-03-21 13:12

借應付職工薪酬 -福利費 貸銀行存款 
借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 -福利費

fan 追問

2019-03-21 13:15

老師,這個餐費應該是業務招待費?

吳少琴老師 解答

2019-03-21 13:17

招待用的直接計入管理費用-業務招待費

fan 追問

2019-03-21 13:20

金老師您好,這種情況,需要先做借管理費用,貸應付款某某人。再接應付款某某人。貸銀行存款嗎

吳少琴老師 解答

2019-03-21 13:27

需要先做借管理費用,貸應付款某某人。再接應付款某某人。貸銀行存款嗎 
是的

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相關問題討論
借應付職工薪酬 -福利費 貸銀行存款 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 -福利費
2019-03-21 13:12:10
你好,如果是籌建期的,所有的費用都是在管理費用、開辦費里面。
2022-08-08 14:55:13
同學,為什么不直接 借:管理費用 貸:銀行存款 如果費用報銷和實際支付時間差得遠,可以用你的分錄
2019-01-23 23:56:27
你好同學,如果在匯算清繳前不能取得發票,只能做納稅調增的
2023-01-14 00:03:50
你好,老板個人卡收支不能做公司賬,如果支出用于公司經營了,拿發票報銷可以入公司賬
2022-04-06 17:31:18
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