送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-09 10:27

你好 ;     都是辦公費發生的; 可以一起來做賬 ; 但是如果多個業務的; 不能這樣寫哈  

Eve 追問

2022-10-09 10:30

那怎么處理呢,出納已經一筆轉給他了

Eve 追問

2022-10-09 10:34

這個都是我們公司有第一筆收入之前發生的,我能不能全給他計入開辦費,借:管理費用-開辦費  貸:銀行存款,這樣行嗎

meizi老師 解答

2022-10-09 10:34

 你好;  轉款可以 ;但是你分錄要列清楚明細哈    ; 籌建期 可以的  

Eve 追問

2022-10-09 10:35

分錄列清楚明細,這個沒理解,我就是列明細了啊,給他分清楚了,哪些是差旅,哪些是辦公,這樣不可以嗎

meizi老師 解答

2022-10-09 10:38

你好;  你籌建期的 就寫 管理費用- 開辦費一起做; 我上面說按明細是以為你進入了營業期了   

Eve 追問

2022-10-09 10:42

老師,我是這種情況哈,八月份的時候我們已經開始營業了,但是還沒有發生第一筆收入,這個屬于籌建期嗎,

Eve 追問

2022-10-09 10:43

如果是是經營期發生這種業務,我應該怎么做賬呢

meizi老師 解答

2022-10-09 10:48

你好;   屬于籌建期的;    經營期的話; 要 分明細來; 比如 辦公費; 福利費; 招待費都要做二級科目區分哈 

Eve 追問

2022-10-09 10:50

籌建期懂了,那我理解老師的意思,就是經營期,我就做一筆分錄,借:管理費用-辦公費,管理費用-招待費 貸:銀行存款,這樣是可以的,就是二級明細寫清楚就行了對吧

meizi老師 解答

2022-10-09 10:51

你好 ;      是的; 就對了。  就是這樣做  

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相關問題討論
你好 ;? ? ?都是辦公費發生的; 可以一起來做賬 ; 但是如果多個業務的; 不能這樣寫哈??
2022-10-09 10:27:26
你好;? ? ? ? 你是22年的業務; 可以補做到12月; 可以的??
2022-12-30 14:47:46
你好,別的沒問題,就是最后一個科目應該是應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅而不收一交增值稅。
2022-11-25 16:49:38
你好,這樣處理可以?
2022-05-27 11:58:42
同學您好,一般是不可以的,要入固定資產才可以的
2022-03-25 19:25:43
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