老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

稅控盤每年的服務費,以前是280元/年,是可以抵扣增值稅的。今年換成51云享,服務費是480元/年,航天信息說是不能抵扣增值稅了,這個480到底可不可以抵扣?如不能抵扣有什么依據嗎,謝謝老師
答: 同學你好 對的 航天金稅的可以抵扣 其他的不可以
之前的稅控盤費和服務費480未抵扣。本月進項稅額小于銷項稅額,需要抵扣這480元,請問這480應該要填在哪里?然后主表會不會顯示這480呢?
答: 你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好。小規模納稅人首次購買稅控盤480元,全額抵扣增值稅后,申報表這個480元要怎么填寫?
答: 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。





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