
比如本月銷售商品100萬(含稅)那么先收到客戶預付款30萬。 借:銀存30 貸:預收款30。下個月才給顧客開發票100萬,下月才開票時候確認收入。怎么做分錄呢? 收到顧客預付款時候 也可以借:銀存 30貸:應收賬款30嗎。這樣的話應收賬款不是成負的了嗎? (因為次月才開票)
答: 你好, 借:銀存30 貸:預收款30 。下個月才給顧客開發票100萬,下月才開票時候確認收入。怎么做分錄呢? 借:預收30 應收70 貸:收入 銷項稅額
出售貨物,合同100萬,貨物要下個月才能發出,預收30萬,這30萬做了預收賬款,借:銀行存款 貸:預收賬款,并沒有確認收入,等下個月再確認收入,也沒有開票,這個算未開票收入嗎,需要納稅申報嗎?
答: 你好!采取預收貨款方式銷售貨物:貨物發出的當天確認收入。所以你這種情況不算無票收入,不需要申報納稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
月初:借:預付賬款30 貸:銀行存款30對賬開票給你入賬借:庫存商品等19.4 貸:預付賬款19.4老師我月初預付30萬給客戶,這個月花19.4萬客戶給我開19.4萬專票,我剩下10.6萬,我改怎么記賬在呀?
答: 您好,沒業務發生就在預付賬款掛著,等下次提貨沖,或者要求對方退回來就借銀行存款10.6 貸:預付賬款10.6




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