送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-13 15:41

和你之前藍色發票科目不變數字是負數是一樣做分錄。

曲莉 追問

2018-12-13 15:43

謝謝

maize老師 解答

2018-12-13 18:51

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關問題討論
和你之前藍色發票科目不變數字是負數是一樣做分錄。
2018-12-13 15:41:41
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅負數 借主營業務成本負數貸庫存商品負數
2022-02-06 17:23:49
您好,這個是當月開的一正一負嗎?
2025-11-04 16:34:58
你好!一般收到是做負數分錄就可以了,借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款等。但是如果你之前做過進項轉出,就可以不用做分錄
2017-02-15 10:00:27
你好 這個是要作為負數的,你的收入是負的
2022-01-05 21:04:22
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