
公司領導在淘寶購買的配件,現已經按照明細到稅務局代開發票過來(40萬),還需要在公對私轉賬嗎?直接計入其他應付款-領導,這樣可以嗎
答: 不需要對私轉賬了,您說的意思是要報銷領導支付的稅款嗎?還是?
我們自查以前年度賬務發現很多代開發票,例如張三50萬勞務費,但是沒有給張三付款,在記賬的時候 借:工資 50萬元 貸:其他應付款-公司李總 50萬元;這種情況應該怎么辦?需要調賬嗎?不調行不行?
答: 您好,是需要調賬的,按真實業務做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們應該付給人家運費1000。但是我們付給中間人了(這家能給我們開發票)這家在付給我們需要付款的這家。關于這塊怎么做賬?我付給這家運費怎么做?我想能看出來合計付給他們多少做借其他應付款貸銀行可以嗎
答: 你好 你們有發票了 就不能直接做其他應付款的. 你收到發票要做賬的 相當于是你們接受虛開發票在弄的 實際你們與對方開票方是沒有業務的
老師,我公司是家政服務行業,在2020年保姆的工資是代收代發的,計入其他應付款科目,今年2022年,客戶又要求這筆款開發票,應該怎么處理帳務?
老師,去年交的房租,一年的,今天發票回來了,當時掛在其他應付款,房東去稅務局代開的房租租賃發票,手續費3905,用什么科目核算?如何做會計分錄
老師代扣代繳的個人承擔的社保費,用到的科目其他應收款和其他應付款都可以用,其實這兩個科目的借方一樣的意思,都是要收回的款?是嗎?
公司采購的材料,收到的材料發票是稅務局代開的普通發票,但是付款時沒有支付給發票代開本人,而是支付給了第三方,也沒有委托代收款協議,所以賬上就一直掛著其他應收與應付賬款,沒辦法平賬,這種情況下該怎么辦?







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vivian 追問
2018-11-13 14:51
張艷老師 解答
2018-11-13 14:53
vivian 追問
2018-11-13 14:57
張艷老師 解答
2018-11-13 15:00
vivian 追問
2018-11-13 15:01
張艷老師 解答
2018-11-13 15:06