老師你好,兩個公戶之間,比方說農商轉工行基本戶5萬 問
備注成貨款,就一次,沒有影響 答
請問老師,企業新成立,期初建賬的順序和安排是怎樣 問
同學,你好 先設置會計科目 再錄入期初數據,一般新企業,都是0 之后就可以正常做賬了 答
第一條是哪里有問題呀 問
你有無票收入需要交稅的嗎?如果有的話這里忽略 答
2月份銀行收到19870美元,應收賬款掛19870(7.0288匯 問
對,差額 2090.33 元,就是計入 財務費用 — 匯兌損益。 一步講清: 2 月收款:按 7.0288 入賬應收/銀行存款 本月開票:按 6.9236 確認收入、沖應收 兩次匯率差: 139662.26 ? 137571.93 = 2090.33 元(收益) 分錄你直接照抄: 借:應收賬款 2090.33(紅字 / 負數) 貸:財務費用 — 匯兌損益 2090.33 答
兩套房子,一套 60 萬 7524,一套是 67 萬 7453,然后 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

先支付費用類款項,后收到專票,會計分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會計分錄如何?根據銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計提,如發工資
答: 老師:讓我來解答你的問題吧。首先,如果支付的費用類款項,后才收到專票,會計分錄應該是在支付時,支付科目借方,應付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調整,專票科目借方,應付賬款貸方;如果取得的是普票,會計分錄應該是普票科目借方,應付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會在以后的月份需要再做一次調整。至于根據銀行回單做外賬,可以但不建議,應該根據業務憑證,如發票、收據等做記賬,做賬也不得計提。
先支付費用類款項,后收到專票,會計分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會計分錄如何?根據銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計提,如發工資
答: 你好 ;? ? 1.? 先支付? 如果是當期的費用 ; 你? 用不含稅去做費用 處理? ?; 借? 管理費用等 ; 其他應收款-進項稅? ? 貸銀行存款? ? ;收到專票? 借 進項稅貸其他應收款-進項稅? ? ? ?2.? 普票直接做 :借管理費用等貸銀行存款 ;? 到時發票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計提工資在當月; 在發放的時候 做發放分錄處理??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付外購電力和分配外購電力費用的會計分錄怎么寫啊
答: 你好,你這是外購然后再銷售出去的嗎?還是自己使用了。








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