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風中的小蝴蝶
于2018-10-18 00:21 發布 ??2219次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-10-18 00:38
您好,外發的加工費暫估時,借,委托加工物資-加工費,貸,應付賬款-暫估款。由此分錄出具科目匯總表,再編制財務報表。
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那外發的加工費要怎樣暫估,怎樣做賬務處理!出報表時要怎樣做?
答: 您好,外發的加工費暫估時,借,委托加工物資-加工費,貸,應付賬款-暫估款。由此分錄出具科目匯總表,再編制財務報表。
加工費暫估,摘要及會計分錄是怎樣做呢?
答: 摘要:暫估XX公司的加工費 借:委托加工物資 貸:應付賬款——暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
委托加工的賬務處理怎樣做?
答: 你好,是委托方還是受托方的賬務處理?
暫估的商品單價低于實際進來的,是怎樣做賬務處理的呢
討論
暫估的成本匯算清繳過后沒有收到發票,且以后都不會收到發票了,匯算時已做調增,賬務上暫估的科目怎樣賬務處理
裝修公司買進樣品,后期每次訂單返款樣品費10%,怎么做賬呢
那如果21年12月暫估了19萬,在22年4月30號做匯算清繳的時候只進來費用票10萬,那要怎么處理,沖紅是做在22年的帳里嗎,這樣的話21年的財務報表不是不準確了嗎,應該怎么處理呢
去年的暫估收入入賬了,今年作未開票收入該怎樣做賬務處理
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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