
中秋節 送給員工的禮品(堅果禮盒),9月份付款,9月份發放,該怎么做賬,發票在10月份才收到,收到發票又應該怎么做賬
答: 1、借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:預付賬款
先付款,后收到發票怎么做賬,都在同一個月
答: 你好,同學 付款:借:應付賬款,貸:銀行存款 收票:借:原材料70796.46,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9203.54;貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是被掛靠方,開個甲方發票500萬,收到甲方付款400萬,這個怎么做賬呢?我方有又給掛靠方轉了250萬,這個又怎么做賬呢?感謝
答: 你好,借應收賬款 貸收入 應交稅費 借銀行存款貸應收賬款 ,給掛靠方轉250萬是什么錢






粵公網安備 44030502000945號


