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姝靜
于2018-08-30 09:36 發布 ??4883次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-08-30 09:37
可以寫備用金或往來
姝靜 追問
2018-08-30 09:39
我有點不明白,往來是怎么回事?還有就是我是記得內賬,然后如果寫備用金的話,外賬是不是費用啥的跟這得平起來?
辜老師 解答
2018-08-30 09:43
最好是寫備用金,你提現的資金,在外賬上要體現他用到哪里就可以了
2018-08-30 09:45
備用金十萬這金額是不是有點大?然后如果我寫差旅費5萬,勞務費5萬可以嘛
2018-08-30 09:46
你寫成差旅費、勞務費會把你的現金用途指定到了這兩個項目上的
2018-08-30 09:49
哦哦,好的,那寫備用金10萬?
2018-08-30 09:52
是的,都是寫備用金
2018-08-30 09:56
好的,謝謝老師
2018-08-30 10:07
好的,客氣,幫到就好
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公司要從公戶提現金10萬,現金支票用途填什么?之前一直是差旅費或者是勞務費,還可以怎么做?
答: 可以寫備用金或往來
國家機關勞務派遣人員的差旅費可以是列在在差旅費科目還是列在勞務費科目。
答: 你好,是列在差旅費科目的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
要是備用金的話,是不是要歸還的,差旅費 等需要發票的吧,工資 獎金 等多了需要扣稅的啊,勞務費也需要有發票吧。那作為老板,想自己從企業賬戶上那點錢出來花,怎么才能行呢
答: 你好,備用金是要還的,發票可以沖抵備用金的。
廠長出差預知差旅費1200元以現金付訖
討論
大額不定期差旅費屬不屬于日常現金需要量范圍
發票上直接開的勞務差旅費,13個點專票,沒問題吧。是我收到的發票。
老師您好:麻煩問一下勞務外包的人員發生的差旅費可以報銷嗎?
老師您好,簽了勞務合同,可以報銷差旅費嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2018-08-30 09:39
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辜老師 解答
2018-08-30 10:07