老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答

公司收到一筆研發費用800萬元,對方公司要發票,如果給開發票怎么開,開什么發票,開了發票算企業收入嗎?會涉及到增值稅和企業所得稅嗎?
答: 你好,開票就開研發服務費,開增值稅票,這個是收入,會涉及到增值稅,所得稅要根據你的利潤來。
老師,我想問一下我們公司1月支付委托境外研發費用568萬,已經代扣代繳增值稅了,那企業所得稅需要繳納嘛?
答: 然后,如果這個是境外所得的話,不需要代扣代繳所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我們是自行研發軟件ERP的企業,企業日常歸集了研發費用,關于研發費用的申報:企業季度申報企業所得稅的時候,企業研發費用的金額是填寫7.1JJKC015企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(按100%加計扣除)這一列嗎? 填寫的金額是本季金額還是本年累計金額?
答: 研發費用加計扣除填寫位置 對于自行研發軟件 ERP 的企業,研發費用加計扣除應填寫在《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A 類)》的 A201010 表中 “免稅、減計收入、加計扣除優惠明細表” 的 “企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(按 100% 加計扣除)” 這一列。 填寫金額 填寫的金額是本年累計金額。即從年初到本季度末累計發生的符合加計扣除條件的研發費用金額。 例如,第一季度申報時,填寫的是 1 - 3 月的研發費用累計金額;第二季度申報時,填寫的是 1 - 6 月的研發費用累計金額,以此類推。









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