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A會計學堂-孫老師
于2018-08-10 14:59 發布 ??902次瀏覽
程小峰老師
職稱: 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師
2018-08-10 15:01
您好!確認收入:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。
A會計學堂-孫老師 追問
2018-08-10 15:03
收入是正常分錄,我做了!就是這個暫估成本呢
程小峰老師 解答
2018-08-10 15:04
您好!暫估的:借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估款
2018-08-10 15:15
如果有財務費用發生呢
2018-08-10 15:16
您好!借:財務費用 貸:銀行存款
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如果當月有收入,但是沒有收到成本票,我應該咋么做賬呀,求解
答: 可以先暫估入庫,借主營業務成本,貸庫存商品 ,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
老師好 我想問一下沒有收到發票的時候入了成本 后面收到發票之后需要怎么做賬
答: 你好你可以直接把發票貼到里面去。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在嗎,收到成本發票怎么做賬呢
答: 你好,是購買商品的嗎?借庫存商品 貸銀行存款確認收入之后,結轉到主營業務成本
老師,請問我們公司在25年12月收到了一張4萬的成本發票,其實是提早收到的。我可以25年12月不入賬。等26年1月再入賬嗎?
討論
老師,9月沒收到發票,但是已經付款,我做入的成本,借:主營業務成本了,10月收到了發票,收到發票要如何入賬?
上月未收到發票做暫估成本入賬,本月成本部分發票收到且已支付,在做分錄時應怎么分錄?
21年12月份做暫估成本分錄,1月份收到發票,我要怎么做賬?
你好,因為去年沒有收到票,去年預提了成本,現在收到票,應該怎么做賬?
程小峰老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 2056 個
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A會計學堂-孫老師 追問
2018-08-10 15:03
程小峰老師 解答
2018-08-10 15:04
A會計學堂-孫老師 追問
2018-08-10 15:15
程小峰老師 解答
2018-08-10 15:16