送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-01 16:33

你好,先把預提的成本分錄紅沖,然后根據取得的發票做相應分錄 

懵懂的鋼筆 追問

2022-04-01 16:41

因為是去年的,可以這樣直接沖紅?

鄒老師 解答

2022-04-01 16:42

你好,先把預提的成本分錄紅沖,然后根據取得的發票做相應分錄 
涉及損益的科目,通過  以前年度損益調整  科目核算 

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相關問題討論
你好,先把預提的成本分錄紅沖,然后根據取得的發票做相應分錄?
2022-04-01 16:33:58
借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸應付賬款。
2022-04-01 16:51:12
你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2022-03-17 12:06:20
可以先暫估入庫,借主營業務成本,貸庫存商品 ,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
2020-04-02 14:19:42
你好你可以直接把發票貼到里面去。
2024-01-12 14:21:19
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