送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-07-30 09:31

計入以前年度損益調整即可 的,按交增值稅的12%交附加稅即可的了

FINE &趙娜 追問

2018-07-30 09:36

老師我們做轉出的分錄是: 
借:以前年度損益調整 
貸:應交水費-未交增值稅(進項稅轉出) 
     應交稅費--城教地稅 
附加稅用轉出嗎?這樣做對嗎

袁老師 解答

2018-07-30 09:56

是的,這樣做是對的了。

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相關問題討論
計入以前年度損益調整即可 的,按交增值稅的12%交附加稅即可的了
2018-07-30 09:31:32
你好今年的還是以前年度 做了成本嗎
2025-01-14 11:31:38
借原來科目,貸進項稅額轉出。
2022-06-07 08:54:53
借:管理費用, 借:生產成本, 借:制造費用, 借:銷售費用等, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 同學,你看看
2023-12-25 10:31:00
借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 1-4月份的
2024-08-27 11:13:27
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