
以前年份抵扣的進項稅稅務局讓轉出,那相應的附加稅我們該怎么做賬?用轉出嗎
答: 計入以前年度損益調整即可 的,按交增值稅的12%交附加稅即可的了
供應商應該是沒交稅 稅務局讓我們把已經抵扣的進項做進項稅轉出 怎么做賬
答: 你好今年的還是以前年度 做了成本嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅額轉出分錄應該怎么做?2021年已經抵扣過的進項稅額,因為開票的公司當時沒交稅,現在稅務局要求我們做進項稅額轉出,分錄應該怎么做?
答: 借:管理費用, 借:生產成本, 借:制造費用, 借:銷售費用等, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 同學,你看看




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FINE &趙娜 追問
2018-07-30 09:36
袁老師 解答
2018-07-30 09:56