送心意

樸老師

職稱會計師

2026-04-17 15:56

同學你好
分錄紅沖就行了

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借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款 借其他應付款借管理費用負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024-05-23 15:19:36
同學你好 跨年的還是今年的 是成本還是費用的
2024-05-23 15:26:23
你好,這個具體的是什么業務的?
2022-02-14 14:32:17
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款?-2萬
2024-05-15 14:39:07
賬務只抵扣一次,那這次賬務不需要處理呀
2024-03-07 20:15:30
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