
老師,問下,我們收到一張購貨發票,已抵扣,后來要少付款兩萬多,對方充紅了兩萬多,我方賬怎樣處理呀!是不是要進項稅額轉出?具體操作能說下嗎?
答: 借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款?-2萬
我公司去年重復抵扣了一張發票,但是財務賬只做了一次,只是稅務平臺抵扣了兩次。現在稅局要求做進項稅轉出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉出的借方應該做什么科目。
答: 賬務只抵扣一次,那這次賬務不需要處理呀
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項發票異常,進項稅額轉出,分錄應該怎么處理
答: 借應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅進項轉出 不是涉及到以前年度損益類科目的








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嗚啦啦啦 追問
2024-05-15 14:45
家權老師 解答
2024-05-15 14:47