送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-03-04 18:05

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-03-04 18:16

您好,1. 更正1月申報,將原3%銷售額換算為13%,不含稅銷售額=含稅金額÷1.13,銷項稅額=含稅金額÷1.13×13%,附表一填13%對應欄次,原3%欄次清零。
2. 補稅分錄:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 差額,貸:應交稅費—未交增值稅 差額;繳納時借:應交稅費—未交增值稅 差額,貸:銀行存款 差額。
3. 1月更正申報后,3月沖紅3%發票并重開13%發票,紅字與藍字銷項相抵,不會重復繳稅。
4. 更正申報與沖紅重開選其一即可,不重復計稅。

梔夏 追問

2026-03-04 18:33

老師好,3%沖紅重開13%的發票,同樣的含稅金額,沖紅3%的銷項稅比重開13%的銷項稅要少啊,銷項稅額一沖一開平不了

梔夏 追問

2026-03-04 18:35

更正申報和沖紅重開選其一即可的意思,如果我更正1月份申報了,那發票是不是就不要沖紅了。反之我3月份沖紅了發票,就不要沖紅發票了,是這個意思嗎?

梔夏 追問

2026-03-04 18:37

更正申報和沖紅重開選其一即可的意思,如果我更正1月份申報了,那發票是不是就不要沖紅了。反之我3月份沖紅了發票,就不要更正一月份申報,是這個意思嗎?

董孝彬老師 解答

2026-03-04 18:43

您好,上面3個問題的回答我把重點標紅了

梔夏 追問

2026-03-04 18:50

我沖紅的銷項稅是3495,按13%重開的銷項稅是13805,這個多出來的銷項稅我現在要更正1月份申報表,把這個稅補繳了。我現在就擔心這個一開一沖的發票數據在3月份,到時候我報3月份的稅,這個數據系統不是又自動匯總了嗎?那我1月份補繳了,3月份稅務系統按發票數據又統計了一次。不是重復了嗎?

董孝彬老師 解答

2026-03-04 18:52

 不會重復的
1月更正申報補繳差額,3月沖紅3%,重開13%的差額,系統會自動匹配,只扣一次稅

梔夏 追問

2026-03-04 18:53

好的,謝謝老師,你是我遇到最有耐心的老師

梔夏 追問

2026-03-04 18:53

怎么五星好評

董孝彬老師 解答

2026-03-04 18:54

 謝謝朋友!左下角有個評價,點評價,點完評價就會出現五個小星星,把五個小星星全部點黃就行了。如果再沒有評價的話,結束問答,結束就能好評。  我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價

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相關問題討論
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-03-04 18:05:40
您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發票,客戶繳納契稅才能辦產權證,沒有優惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好,這個是銷售的貨物嗎,還是服務?
2022-03-11 14:24:09
你好 還是屬于三月份的
2023-03-10 23:30:13
您好,一般納稅人,在免稅銷售貨物一欄里面填寫減免明細表,最后一行填寫
2024-02-03 16:58:45
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