送心意

郭老師

職稱初級會計師

2026-02-23 19:07

匯算納稅調整明細表扣除項目其他里面填寫,稅收金額1000
調減

壯觀的招牌 追問

2026-02-23 19:08

請問這樣的話就是相當于25年我少算成本,多交了企業所得稅是吧?

壯觀的招牌 追問

2026-02-23 19:09

多交的這個是會退稅么?還是怎么弄?

郭老師 解答

2026-02-23 19:12

對的是的,多交的稅款是退回

壯觀的招牌 追問

2026-02-23 19:14

那反之,如果我拿到的發票少于暫估的數就是等匯算清繳時候補稅對么?

郭老師 解答

2026-02-23 19:15

對的是的,是這個意思

壯觀的招牌 追問

2026-02-23 19:16

明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2026-02-23 19:22

不用客氣,新年快樂

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相關問題討論
匯算納稅調整明細表扣除項目其他里面填寫,稅收金額1000 調減
2026-02-23 19:07:33
您好,坐在現在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
你好,那就做未開票收入處理的
2020-05-19 11:44:23
你好同學,僅供參考: 確認收入時候結轉成本。 收到發票要按發票的內容和用余額進行賬務處理,以下舉例說明: 1、購買辦公用品取得發票, 借:管理費用—辦公費, 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 2、取得購進貨物的發票, 借:庫存商品或原材料 , 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 3、取得固定資產的發票, 借:固定資產, 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 4、購買用品用于福利部門, 借:管理費用—福利費, 貸:銀行存款。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-04-03 14:53:28
你好,就是你多開了發票,沒有紅沖。你暫估一個成本吧。借庫存商品,貸應付賬款,借主營業務成本,貸庫存商品 到時候紅沖了發票再紅沖他就行。
2024-05-07 08:14:07
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