送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-01-06 22:19

你好清吧表格截圖過來看看

高興的天空 追問

2026-01-06 22:26

這樣填寫對嗎

高興的天空 追問

2026-01-06 22:27

28行填寫累計數還是本期數?

暖暖老師 解答

2026-01-07 06:07

你的填寫是正確的

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相關問題討論
你好清吧表格截圖過來看看
2026-01-06 22:19:18
按照你們的收入填寫對應欄次
2022-05-17 12:42:20
即認證后發票金額和進項稅額填列在附表二第26、27欄,等正式申報退稅后再通過第28欄抵消
2022-09-19 17:52:53
第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。 注意,如果外貿企業出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產和無形資產銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。 如果外貿企業出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。 填寫完銷售收入,外貿企業用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。(應填寫26、27、28、35欄次,或者不在附表二體現) 最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數據,檢查無誤就可以提交申報了。
2022-07-13 14:58:01
附表一免稅銷售貨物 認證的發票選擇的是退稅,勾選在附表二二十六到28,還有35藍,然后去填寫減免明細表。
2022-11-15 17:41:38
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