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珊
于2022-05-17 09:57 發布 ??1131次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-17 12:42
按照你們的收入填寫對應欄次
珊 追問
2022-05-17 13:38
退稅發票勾選后在附列二那張表上,應該體現在哪些行次?
樸老師 解答
2022-05-17 13:42
退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好了。當單證收齊時,進項稅額轉出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表二18行,征退稅率差=11%-退稅率,增值稅納稅申報表主表15行,填的是上期審核通過的應退稅額;增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差,如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表二18行。
2022-05-17 15:24
老師我們是外貿公司,適用的免退,應該不是這樣操作吧
2022-05-17 15:30
你們是出口免稅的嗎不退稅嗎
2022-05-17 15:42
出口退稅呀,退稅勾選后,應該填附表二的第26行才對呀
2022-05-17 15:50
同學你好外貿企業用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消
2022-05-17 16:12
是等稅款退下來后填到28行對吧
2022-05-17 16:16
對的填寫在28就可以的
2022-05-17 16:36
打了個電話給稅務局,說認證后填在26行,其他不用填,稅款下來也不用填
2022-05-17 16:41
同學你好那你按照你們稅局要求的填寫
2022-05-17 16:50
嗯嗯,好的,明白了
2022-05-17 16:56
同學你好好的歡迎再來提問
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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珊 追問
2022-05-17 13:38
樸老師 解答
2022-05-17 13:42
珊 追問
2022-05-17 15:24
樸老師 解答
2022-05-17 15:30
珊 追問
2022-05-17 15:42
樸老師 解答
2022-05-17 15:50
珊 追問
2022-05-17 16:12
樸老師 解答
2022-05-17 16:16
珊 追問
2022-05-17 16:36
樸老師 解答
2022-05-17 16:41
珊 追問
2022-05-17 16:50
樸老師 解答
2022-05-17 16:56