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小楊
于2025-12-30 16:56 發布 ??78次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-12-30 16:58
就是23B其他那個欄次的
小楊 追問
2025-12-30 17:00
其他應做進項稅額轉出那里哦
家權老師 解答
2025-12-30 17:04
是的,就是那個地方的
2025-12-30 17:05
好,謝謝老師,其實多進項就3.5元,那還是要做進項轉出哦
是的,還是要做進項轉出
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老師X,我單位有員工報銷住宿費,多開,我要進項轉出填增值稅附表二那個行次
答: 就是23B其他那個欄次的
住宿費增值稅專用發票可以抵扣進項稅額嗎?
答: 住宿費增值稅專用發票可以抵扣進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅(銷項+進項轉出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
老師 進項稅額轉出,可以不通過轉出未交增值稅科目嗎?① 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款 ②借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 ③借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 這樣可以嗎
討論
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借:管理費用568.93 應交稅費-應交增值稅17.07(進項稅額) 貸:銀行存款586 然后現在這個稅要轉出 應該怎么做 ?我的做法是:借:管理費用 17.07 貸:應交增值稅-應交增值稅17.07(進項稅額轉出)?結轉這個月增值稅的時候借:應交稅費-應交增值稅(轉出應交增值稅) 應交稅費-應交增值稅17.07(進項稅額轉出) 貸:應繳稅費-未交增值稅?
你好老師:1月份我將進項稅額轉出轉錯了1萬元并且已進行了申報。請問次月的時候我能再將上月轉錯的那1萬元以負數的形式填寫在增值稅附表三中相對應的欄次申報嗎(沖回來嗎)
您好,我在報10的增值稅附表二中,對方多開了發票,然后多的進項稅額轉出我應該選哪個科目?第二個問題 :我們公司付了錢對方也開了票,但是這個月退回了一半錢,我直接沖之前做的費用并進行了一半的對應的進項稅額轉出,這部分進項稅額轉出對應選哪個比較合適?
您好,我在報10的增值稅附表二中,對方多開了發票,然后多的進項稅額轉出我應該選哪個科目?第二個問題 :我們公司付了錢對方也開了票,但是這個月退回了一半錢,我直接做應退收款,然后轉出了一半的進項稅額,這部分進項稅額轉出對應選哪個比較合適?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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小楊 追問
2025-12-30 17:00
家權老師 解答
2025-12-30 17:04
小楊 追問
2025-12-30 17:05
家權老師 解答
2025-12-30 17:05