送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-11-07 13:56

同學,你好 
嗯嗯,是的

小小???? 追問

2025-11-07 14:03

老師,要  貸方:應交稅費——應交增值稅 嗎

小菲老師 解答

2025-11-07 14:05

同學,你好 
是需要的

小小???? 追問

2025-11-07 14:08

好的,老師,小規模納稅人購進庫存商品,借:庫存商品,貸:銀行存款,借方要應交稅費——應交增值稅嗎

小菲老師 解答

2025-11-07 14:10

同學,你好 
小規模購進沒有進項的

小小???? 追問

2025-11-07 14:39

老師,我民非企業借:應收賬款——##單位 貸:提供服務收入——非限定性收入都沒做 應交稅費的分錄怎么辦

小菲老師 解答

2025-11-07 14:41

同學,你好 
你沒有繳納過增值稅嗎? 
你是免稅的嗎

小小???? 追問

2025-11-07 14:45

我也不太清楚,這個要如何知道

小菲老師 解答

2025-11-07 14:45

同學,你好 
你申報增值稅的時候

小小???? 追問

2025-11-07 14:46

但是單位開出去的票,有稅額上面的,比如開出10000元票  金額是9900.99 稅額是99.01

小菲老師 解答

2025-11-07 14:48

同學,你好 
你是小規模,1%, 
之后季度不滿30萬,普通發票免稅

小小???? 追問

2025-11-07 14:54

也就是我分錄  不用寫應交稅費嗎

小菲老師 解答

2025-11-07 14:54

同學,你好 
不是,要寫的,之后稅金轉營業外收入

小小???? 追問

2025-11-07 14:55

沒繳過增值稅呢

小菲老師 解答

2025-11-07 14:56

同學,你好 
對,你符合免稅,不用繳納增值稅

小小???? 追問

2025-11-07 14:58

老師:
什么叫之后稅金轉營業外收入

小菲老師 解答

2025-11-07 15:00

同學,你好 
借:應收賬款 
貸:收入 
應交稅費-應交增值稅-銷 
 
之后免稅 
借:應交稅費-應交增值稅-銷 
貸:營業外收入

小小???? 追問

2025-11-07 15:03

我是在月末的時候做這樣一筆分錄嗎,把應交增值稅的累計額轉入營業外收入嗎之后免稅 
借:應交稅費-應交增值稅-銷 
貸:營業外收入

小菲老師 解答

2025-11-07 15:04

同學,你好 
季度末做這一筆

小小???? 追問

2025-11-07 15:04

才師,這個增值稅抵了與不做不是一樣的么,

小菲老師 解答

2025-11-07 15:06

同學,你好 
但是做了稅金的分錄,才是正規的

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相關問題討論
同學,你好 嗯嗯,是的
2025-11-07 13:56:24
借銀行存款100 貸預收賬款100 9月 借預收賬款100 貸主營業務收入100/1.01 應繳稅費應交增值稅
2025-10-23 13:58:43
你好;? ?借銀行存款 -美元? 貸 應收賬款 -某客戶? ; 到時換成人民幣 ; 借銀行存款 - 人民幣 貸銀行存款 -美元 ;差異計入 財務費用去? ?
2022-03-03 11:03:44
還要體現1%的增值稅
2023-07-11 11:22:31
你好,可以的。
2020-05-18 15:19:31
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