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微信用戶
于2025-08-05 16:50 發布 ??134次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-08-05 16:51
借:預付賬款貸:銀行存款
微信用戶 追問
2025-08-05 16:53
老師,到發票時是不是 借:固定資產或辦公費用 貸:預付賬款
家權老師 解答
2025-08-05 16:56
是的,就是那樣做的
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老師,公司買了一批家具,沒發票到,先要預付一些款項,請問怎么做分錄
答: 借:預付賬款 貸:銀行存款
老師,我們是一家建筑勞務公司,年底有一些費用尚未支付,但是我想預提成本可以嗎 請問分錄怎么做,等到支付了費用收到發票時候的分錄又要怎么做?
答: 您好!記入成本費用,不過要在匯算清繳之前取得發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,要購買一批檢驗用試劑,但是要先付款再發貨的,怎么做分錄呀,可以不做預付賬款的嗎
答: 您好 借:預付賬款 貸:銀行存款
老師,預付供應商貨款,款已付貨已到,但對方發票一直開具不了,經領導同意對預付賬款無法取的發票統一作了一批處理,請問這種情況會計分錄怎么作
討論
老師你好,項目未開工,我們收到一筆工程預付款,并且開具了專票,請問該怎么做分錄
老師,我們公司購買一批貨已入庫,法人代付貨款,發票未收到。請問分錄怎么寫?
外購設備一批,發票開了一部分,付款也只付了發票的一部分,然后發票又沒有開具發票清單,財務這邊可以先做預付款處理不?
您好,5月我們公司收到一批商品,商品貨款未付,增值稅專用發票也沒開具給我們,請問5月分錄怎么做?6月貨款也未付,商品專票已開具但沒有給我們,請問6月分錄怎么做?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 198962 個
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微信用戶 追問
2025-08-05 16:53
家權老師 解答
2025-08-05 16:56