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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-06-27 22:29

你好,請問你需要了解什么?

@ 追問

2018-06-28 20:13

就是想著我們這樣長期形不成增值稅,想要繳納點所得稅,怎么做分錄了

徐阿富老師 解答

2018-06-28 20:58

你好,要交所得稅,費用少做就可以有

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你好,請問你需要了解什么?
2018-06-27 22:29:58
您好 不通過財務費用科目對的 您是代收款不用看發(fā)票, 對方記財務費用等科目
2022-02-27 07:15:42
你好,剩余2萬,掛貸方? 其他應收款?
2023-07-10 11:51:46
你好; 比如 1、實際收到專項撥款的時候 借:銀行存款 貸:專項應付款-xx項目 2、撥款使用的時候 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-xx項目 4. 借管理費用-服務費等貸銀行存款? 同時 借:專項應付款-xx項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 4、對于未形成資產(chǎn)需核銷的部分 借:專項應付款-xx項目 貸:管理費用 5、撥款項目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的 借:專項應付款-xx項目 貸:銀行存款
2022-06-06 18:37:13
你好!應該是借銀行存款98壞賬準備2貸應收賬款100 謝謝
2022-04-26 11:04:20
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