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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-07-10 12:14

你的處理有錯(cuò)誤,正確邏輯:
股東轉(zhuǎn)錢:直接掛 “其他應(yīng)付款 - 股東”,無(wú)需過(guò) “其他應(yīng)付款 - 社保”。
繳社保:
借:管理費(fèi)用 - 社保
貸:銀行存款
同時(shí)用股東轉(zhuǎn)的錢沖股東往來(lái):
借:其他應(yīng)付款 - 股東
貸:銀行存款

圓寶 追問(wèn)

2025-07-10 12:29

老師,現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表上,掛著1.5萬(wàn),其他應(yīng)付款-股東的余額,轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢,已經(jīng)就是用來(lái)交社保的,這個(gè)社保已經(jīng)交過(guò)了,銀行賬戶上就是0,這個(gè)長(zhǎng)期掛在股東名下,不是到年底,就視為給股東的分紅了嗎?
我想的是,把掛賬的做個(gè)調(diào)整,調(diào)到“其他應(yīng)付款-社保”里這樣,把掛賬沖了,不會(huì)視為分紅,這樣是否可以?寫個(gè)資金調(diào)整說(shuō)明

樸老師 解答

2025-07-10 12:32

同學(xué)你好
股東名下的其他應(yīng)付款不用視同分紅,其他應(yīng)收款才是

圓寶 追問(wèn)

2025-07-10 12:46

老師那這個(gè)掛賬就一直掛著嗎?,不需要做調(diào)整嗎?

樸老師 解答

2025-07-10 12:47

有錢就還股東
或者轉(zhuǎn)投資

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就是1借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,2借:其他應(yīng)付款(個(gè)人和公司合計(jì)社保金額),貸:銀行存款。
2022-05-23 09:41:50
你的處理有錯(cuò)誤,正確邏輯: 股東轉(zhuǎn)錢:直接掛 “其他應(yīng)付款 - 股東”,無(wú)需過(guò) “其他應(yīng)付款 - 社保”。 繳社保: 借:管理費(fèi)用 - 社保 貸:銀行存款 同時(shí)用股東轉(zhuǎn)的錢沖股東往來(lái): 借:其他應(yīng)付款 - 股東 貸:銀行存款
2025-07-10 12:14:17
你好,什么原因你們不用計(jì)提啊?
2022-01-07 16:02:15
直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
你好,要按照后面的分錄做,先計(jì)提下進(jìn)管理費(fèi)用。
2020-03-17 14:29:23
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