送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-06-26 11:00

你好,這個借現金,貸主營業務收入應交稅費
然后借銀行存款,貸現金
實際花費就看情況了。

追問

2025-06-26 11:02

現在是另一部現金存不了銀行,應該怎么做帳

宋生老師 解答

2025-06-26 11:05

你好,這個要看發生了什么業務
存不了銀行,可以先放著。就不用做分錄。

追問

2025-06-26 11:05

領導以他的身份存入銀行一部份。剩下的應該怎么做帳

宋生老師 解答

2025-06-26 11:06

你好,這個是公司的錢。
你要確認,是拿公司的錢存,還是公司借錢給他,然后以他的名義存

追問

2025-06-26 11:08

領導存入借;銀行存款  100  貸:主營業務收入100    還有100萬怎么做帳。掛在哪里(是應收嗎)

宋生老師 解答

2025-06-26 11:09

你好,剩下的100萬,你們看有沒有給貨物或者服務提供給客戶。

追問

2025-06-26 11:13

沒有,他用存入銀行的錢付貨款了

宋生老師 解答

2025-06-26 11:14

你好,我是說你收到的200萬,其中有100萬當收入了
另外100萬,如果已經給對方提供了貨物,也應該確認收入。

追問

2025-06-26 11:41

老師,用確認收入100付的貨款,另外100領導沒錢存不了銀行,不知道怎么走帳。

宋生老師 解答

2025-06-26 11:42

你好,實際這剩下的100萬,是在誰手上呢

追問

2025-06-26 12:25

讓老板用了,具體我也不好問

宋生老師 解答

2025-06-26 12:31

你好,賬上只能先掛著了。老板拿走了,就掛老板的上面。

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相關問題討論
你好,這個借現金,貸主營業務收入應交稅費 然后借銀行存款,貸現金 實際花費就看情況了。
2025-06-26 11:00:35
收現的,借:庫存現金 銀行轉賬的額,借:銀行存款 存入銀行時,借:銀行存款 貸:庫存現金
2018-11-09 14:42:13
你好!轉入其他應付款科目下核算
2020-06-12 16:59:31
您好,那您紅字沖回多結轉的分錄
2022-01-14 11:52:26
借:銀行存款,200,貸:其他應付款,200
2022-11-23 15:38:00
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