送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-01-07 09:25

你好, 收員工這個電費的時候
借:庫存現金,貸:其他應付款  或  其他應收款

微信用戶 追問

2023-01-07 09:38

公司電費   對公轉賬   開發票    我入銀行   借  管理費-電費 
                                                                     生產費用-電費
                                                                    其他應收款
                                                              貸  銀行存款              對嗎老師

鄒老師 解答

2023-01-07 09:39

你好,針對個人的部分,單位先支付了,是計入  其他應收款  借方核算

微信用戶 追問

2023-01-07 10:08

我做的分錄對嗎
我現在的全部分錄是   收入員工電費  借庫存現金   貸其他應收款-電費
                                 銀行扣電費款   借 應付賬款-南方電網
                                                         貸 銀行存款
                                 收到電費發票   借  管理費-電費 
                                                                生產費用-電費
                                                                    其他應收款
                                                              貸  應付賬款-南方電網

鄒老師 解答

2023-01-07 10:09

你好,是的,是這樣處理的 

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相關問題討論
你好,?收員工這個電費的時候 借:庫存現金,貸:其他應付款? 或? 其他應收款
2023-01-07 09:25:03
你好, 可沖減水電費。
2022-07-07 10:24:28
這個沖減電費就是了
2023-08-17 10:15:40
沖你們的福利費就可以的。
2022-12-12 08:43:08
你好 先計提工資 借管理費用-工資201566.33 貸應付職工薪酬 -工資 201566.33 計提單位部分社保和公積金:借管理費用-單位部分社保 10655.29 管理費用-單位部分公積金2970 貸應付職工薪酬-單位部分公積金2970應付職工薪酬-單位部分社保10655.29 繳納社保和公積金:應付職工薪酬-單位部分公積金2970應付職工薪酬-單位部分社保10655.29 其他應收款-個人社保6190.44 其他應收款-個人公積金 3190 貸銀行存款(2970+10655.29+6190.44+3190) 發放工資:借應付職工薪酬-工資201566.33 貸其他應收款-個人社保部分6190.44 其他應收款=個人公積金部分3190 其他應收款-員工水電1886.33 應交稅費-應交個人所得稅925.6 銀行存款(201566.33-6190.44-3190—1886.33-925.6)
2019-09-06 09:53:22
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