送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-06-24 13:46

你好!參考一下如下分錄:
借 管理費用-研發費 70
  貸 應付職工薪酬   30
       累計折舊    40
借 管理費用-研發費 60
  貸 應付職工薪酬   30
       累計折舊    30
借 無形資產 300
  貸 應付職工薪酬   100
       累計折舊    200

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你好!參考一下如下分錄: 借 管理費用-研發費 70 貸 應付職工薪酬 30 累計折舊 40 借 管理費用-研發費 60 貸 應付職工薪酬 30 累計折舊 30 借 無形資產 300 貸 應付職工薪酬 100 累計折舊 200
2018-06-24 13:46:50
同學你好 ,1.確定該項無形資產的人賬價值=100加300=400 2.對該項無形資產研究階段,開發段發生的支出分別編制會計分 計提專用設備萬元——這個是多少金額? .編制按月攤銷該項無形資產的會計分
2022-05-25 13:27:23
1.確定該向五行資產的入賬價值300
2022-05-30 21:31:42
你好請把題目完整發一下
2022-07-17 15:34:51
你好;? ? ? 另外100? ?; 你做借管理費用 - 研發費用100? ?貸? ?研發支出-費用化支出 100?
2022-03-29 10:21:47
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