送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-06-16 15:33

你好,這個你要做固定資產清理
1.固定資產轉入清理

借:固定資產清理

       累計折舊

       固定資產減值準備

貸:固定資產

2.發生的清理費用

借:固定資產清理

貸:銀行存款

3.出售收入、殘料等的處理

借:銀行存款/原材料等

貸:固定資產清理

       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

木棉 追問

2025-06-16 15:35

沒有收到費用,算是送出去的

宋生老師 解答

2025-06-16 15:36

你好,你最終將固定資產清理,轉到營業外支出就行。

木棉 追問

2025-06-16 16:14

折舊全部計提完,借:累計折舊 
                           貸:固定資產
車輛過戶產生的費用,借:固定資產清理
                                 貸:銀行存款
                                借:營業外支出
                                貸:固定資產清理
是這樣嗎?老師

宋生老師 解答

2025-06-16 16:18

你好,是的,就是這樣了。

木棉 追問

2025-06-16 16:19

好的,謝謝老師的解答

宋生老師 解答

2025-06-16 16:23

你好,不用客氣的了。

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你好,這個你要做固定資產清理 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2025-06-16 15:33:25
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2025-06-23 09:17:39
先給我們抵貨款,我們再賣給個
2019-12-16 09:29:50
你好,同學 借,固定資產 貸,銀行存款 借,長期應收款 貸,融資出租固定資產 未實現融資收益
2022-08-04 20:01:59
你好!單位購車,應分步處理: 1. 購車款:計入“固定資產-車輛”科目,體現資產增加。 2. 保險費:作為當期費用,記入“管理費用-保險費”,不影響固定資產原值。 3. 貼膜費:視其性質,若為車輛維護或裝飾,則作為當期費用;若提升車輛價值或使用年限,可計入固定資產成本。 操作時,確保每筆支出對應相應會計科目,符合權責發生制原則,保持賬目清晰、合規。
2024-08-27 10:58:40
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