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簿荷梨子
于2025-05-25 21:14 發布 ??253次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2025-05-25 21:15
您好,之前的分錄,我看下是怎么做的吧
簿荷梨子 追問
2025-05-25 21:22
你好。之前的分錄:借:管理費用——車輛維修費,貸:現金。是專用發票,沒有價稅分離。
小鎖老師 解答
2025-05-25 21:23
您好 這個的話 借 應交稅費 應交增值稅進項稅額 貸 以前年度損益調整,這個
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老師,你好。現在發現2024-10月份開了專用發票回來,但是入賬的時候,沒有價稅分離,應該要更正原來錯誤的分錄,入什么科目呢?
答: 您好,之前的分錄,我看下是怎么做的吧
想問下村賬里面租金收入是否要確認價稅分離入賬呢
答: 您好,這個是需要的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,請問小規模的普票入賬時要價稅分離的計入嗎?
答: 你好,這個是不需要價稅分離的。
老師你好,內賬收到發票不可以價稅分離入賬的嗎?
討論
老師你好,公司里的內賬,之前成本 是價稅分離入賬的。現在想改為價稅合計入賬可以嗎?怎么呢?
你好,老師,內賬做價稅分離準確一些,還是不做價稅分離準確一些。
老師,您好, 我是新手,請問下內賬當月的收入與成本按價稅分離要怎么做賬呢(當月銷售未開票,當月所開發票是上月銷售)
老師,我們公司之前內賬一直以含稅價格入賬,現在要求把價稅分離,之前業務的現在開具發票或者收到發票,就把稅額過度到了待處理財產損益這個科目,導致現在這個科目很大,我想把這個調整一下,要調到那個科目呢?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 104141 個
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簿荷梨子 追問
2025-05-25 21:22
小鎖老師 解答
2025-05-25 21:23