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芰荷昭質
于2023-04-06 15:46 發布 ??1387次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-04-06 15:46
你好,這個是不需要價稅分離的。
芰荷昭質 追問
2023-04-06 15:59
不應該是:做價稅分離,如果超過需要交稅,交稅就直接做,借未交增值稅,貸現金或銀行,不交就結轉,結轉,借未交增值稅,貸營業外收入-免增值稅
東老師 解答
2023-04-06 16:00
你要是開的發票是需要加稅分離。
2023-04-06 16:01
開的是普通發票,小規模的
2023-04-06 16:02
是你加稅分離做賬,如果不交稅的話,轉到營業外收入。
2023-04-06 16:06
老師,那我做賬時就需要價稅分離做賬的了
對,就是加水分離做賬。
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老師,你好。現在發現2024-10月份開了專用發票回來,但是入賬的時候,沒有價稅分離,應該要更正原來錯誤的分錄,入什么科目呢?
答: 您好,之前的分錄,我看下是怎么做的吧
想問下村賬里面租金收入是否要確認價稅分離入賬呢
答: 您好,這個是需要的哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問,專票買貨入賬時忘記價稅分離了,怎么調整啊
答: 你好! 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:原材料/庫存商品
老師你好,內賬收到發票不可以價稅分離入賬的嗎?
討論
老師你好,公司里的內賬,之前成本 是價稅分離入賬的。現在想改為價稅合計入賬可以嗎?怎么呢?
老師,您好, 我是新手,請問下內賬當月的收入與成本按價稅分離要怎么做賬呢(當月銷售未開票,當月所開發票是上月銷售)
你好,老師,內賬做價稅分離準確一些,還是不做價稅分離準確一些。
老師,我們公司之前內賬一直以含稅價格入賬,現在要求把價稅分離,之前業務的現在開具發票或者收到發票,就把稅額過度到了待處理財產損益這個科目,導致現在這個科目很大,我想把這個調整一下,要調到那個科目呢?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2023-04-06 15:59
東老師 解答
2023-04-06 16:00
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2023-04-06 16:01
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2023-04-06 16:02
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2023-04-06 16:06
東老師 解答
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