
老師,我們本月發現有個供應商A產品之前結算的單價錯了,少付給別人了,本月要把差價補給別人,是把這個差價合并到本月采購的A產品中嗎,如果這樣的話本月A產品的單價就太高了,稅賬應該怎么做合理呢?
答: 你好,其實正規的做法就是去調整之前的
老師,我們本月發現有個供應商A產品之前結算的單價錯了,少付給別人了,本月要把差價補給別人,是把這個差價合并到本月采購的A產品中嗎,如果這樣的話本月A產品的單價就太高了,現在是內賬不想改之前的賬也不想做采購退貨那么麻煩,應該怎么做呢?
答: 同學,奶奶后 內帳的話,那就只能做到這個月。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,上個月銷售的A產品,這個月客戶說買錯了,應該買B產品,所以客戶把A產品退回來我們又發貨B產品給他,但是上個月已經做了收入和結轉成本,A產品和B產品的價格一樣的,所以沒退款也沒付款,那這個月我要怎么做分錄?謝謝
答: 你好;? ?你發票開出去了嗎。? ?你現在做借? ?應收賬款或者銀行存款負數貸主營業務收入負數 ;應交稅費-應交增值稅負數 ;? 借庫存商品 -A 貸主營業務成本 -A產品? ? ;然后在發B 做? 收入和結轉即可?




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