送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-04-15 14:52

你好,你有什么問題?

微信用戶 追問

2025-04-15 14:54

老師,我這個財務軟件沒有其他應收和其他應付重分類功能,今天找軟件供應商把這個功能增加了,導致賬套之前的其他應收和其他應付全部重分類了,這樣之前的報表數據就對應不上了,賬套是去年新建的,所以是不是要更正去年所有的季度報表?

宋生老師 解答

2025-04-15 14:55

你好,你之前的有沒有備份的,我建議你就不要去做重分類,如果有需要的時候,你自己做一個憑證去分類就好了。

微信用戶 追問

2025-04-15 14:56

老師,您的意思是自己手調整往來科目,也就是說做一張調賬的憑證對嗎?

宋生老師 解答

2025-04-15 14:57

你好,對的。比如你要把預收賬款的貸方調到應收賬款
I你就借預收賬款
貸應收賬款就好了。

微信用戶 追問

2025-04-15 14:59

老師,現在是其他應收產生了負數,是不是我就做一筆:借:其他應付  貸:其他應收

宋生老師 解答

2025-04-15 14:59

對的,就這樣調就好了。

微信用戶 追問

2025-04-15 15:02

老師,這筆分錄以后期間支付時要不要調回來?

宋生老師 解答

2025-04-15 15:02

你好,你支付的時候,你可以借其他應收,貸銀行存款。

微信用戶 追問

2025-04-15 15:05

老師,我現在調到其他應付款的貸方了

宋生老師 解答

2025-04-15 15:06

你好,那那你支付的時候借其他應付款貸,銀行存款,因為我看你上面寫的貸其他應收啊。

微信用戶 追問

2025-04-15 15:09

老師,現在是其他應收出現負數,調賬的分錄是:借:其他應收  貸:其他應付,這樣對嗎

宋生老師 解答

2025-04-15 15:12

現在是借方負數還是貸方?

微信用戶 追問

2025-04-15 15:14

本來是其他應收款出現貸方金額,現在調整到借方,這個科目就平了,余額調整到其他應付的貸方去了

宋生老師 解答

2025-04-15 15:15

你好,嗯,這樣沒問題
到時候支付的時候借其他應付款貸,銀行存款。

微信用戶 追問

2025-04-15 15:20

老師,我現在恢復到原來的賬套數據了,就按您教的這種方法處理。有的老師跟我講,讓我更正24年的最后一個季度資產負債表申報表就可以了,說這樣以后期間就可以用到這個重分類功能,也不影響之前的數據,是不是處理方法有很多

宋生老師 解答

2025-04-15 15:29

你好,是的。處理的方法有很多,只要最終數據對得上沒問題就行。

微信用戶 追問

2025-04-15 15:49

老師,像這種情況,如果更正以前年度的申報表,有風險嗎?

宋生老師 解答

2025-04-15 15:51

你好,風險是有,但是風險不大。

微信用戶 追問

2025-04-15 15:54

明白了,老師。老師,企業24年有利潤,但23年虧損比24年的利潤金額大,請問24年的利潤是不是要彌補虧損,不需要繳納企業所得稅?

宋生老師 解答

2025-04-15 15:59

你好,是的。彌補虧損,不用交了。

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同學你好 是什么問題
2025-04-15 16:01:38
你好,您有什么問題呢
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你好,您有什么問題。
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