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武月紅
于2025-03-14 16:25 發布 ??400次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-03-14 16:26
你好,說實話,這個沒有,除非你們那邊稅務局同意你們在這個月去轉出
武月紅 追問
2025-03-14 16:29
稅務局打電話就是說做進項稅轉出
宋生老師 解答
2025-03-14 16:30
你好,你要問一下他是在23年做進項轉出還是在今年做?。
2025-03-14 16:32
23年做進項稅額轉出
2025-03-14 16:33
你好,這樣子的話就沒辦法了,肯定得要交滯納金。
2025-03-14 16:35
有沒有不交稅或是少交稅的辦法
2025-03-14 16:36
你好,這個確實沒有這樣的辦法。
2025-03-14 16:41
做23年進項稅額轉出的話,是不是補增值稅和附加稅?
你好,是的,是需要補的。然后還有滯納金。
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公司2023年進項發票出現了問題,讓進項轉出,一轉出就得補交增值稅和附加稅,那有沒有別的補救措施
答: 你好,說實話,這個沒有,除非你們那邊稅務局同意你們在這個月去轉出
取得的進項發票是虛開,做進項轉出,并補交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調增,如何做分錄呢
答: 你好,當時的分錄是怎么做的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅可以進銷項抵扣,本有不用交增值稅,但要交附加稅?
答: 你好,不需要繳納附加稅
你好,公司補3-8月增值稅及附加稅,銀行繳納,比如:借:應交增值稅-未交增值稅500, 應交增值稅-城建200 貸:銀行存款700.補計提附加,借:稅金及附加200:貸: 應交增值稅-城建200,應交增值稅-未交增值稅500,借方怎么做,因為他也不用計提,急!!!
討論
以前年度的發票成本進項稅已抵扣 后來發票不合適稅務局讓補交增值稅附加稅 交完以后賬怎么做呢
#提問#老師 問下,成本里只有材料發票,人工發票沒有,交增值稅,銷項-進項,人工發票沒有是不是就交的增值稅和附加稅多?
可抵扣進項發票只有一張票,且面值額8000元的?大于應交的增值稅2000元,這張進項能勾選嗎?2,附加稅計提的依據,是沒有抵扣前的應交增值稅,還是抵扣后的應交增值稅數據?
老師您好 我單位3月欠增值稅稅額6479.63元,附加稅226.78元(增值稅附加稅都稅額未繳納)。4月單位把進項票已補足,補進稅額6722.67元。請問老師 5月申請增值稅留抵抵欠是否還需要繳納3月的附加稅226.78元?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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武月紅 追問
2025-03-14 16:29
宋生老師 解答
2025-03-14 16:30
武月紅 追問
2025-03-14 16:32
宋生老師 解答
2025-03-14 16:33
武月紅 追問
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宋生老師 解答
2025-03-14 16:36
武月紅 追問
2025-03-14 16:41
宋生老師 解答
2025-03-14 16:41