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微信用戶
于2025-01-14 09:40 發布 ??110次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-01-14 09:40
你好,你得讓對方把錢退回來才可以
微信用戶 追問
2025-01-14 09:42
還沒有就放在其他應收款是吧
東老師 解答
2025-01-14 09:43
對,那就是進入到其他應收款里面
2025-01-14 09:44
好的好的好的謝謝
2025-01-14 09:45
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小規模公司,員工報銷的時候拿錯一張發票,購買方是其他公司,但是錢已經支付給他了,該怎么處理?分錄該怎么做?
答: 你好,你得讓對方把錢退回來才可以
員工購買的打印紙錢已經付給商家,拿著電子發票回公司報銷,分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應付款還是銀行存款?
答: 您好,付款了,貸方直接銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模公司的上個月的辦公費報銷款弄錯了,然后公賬上已經付款給員工了,這個月清理發現付多了,但是員工已經離職了,這種情況需要怎么處理呢
答: 您好,同學,請稍等下
老師,公司收到一筆男職工護理假津貼,但是 之前請假的時候,公司已經給他支付過工資了,那么現在這筆錢怎么辦?會計分錄怎么做?
討論
老師您好!小規模企業購買金稅盤時,員工先墊付款購買,之后員工拿發票來報銷,公司以銀行存款支付,像這樣怎么做會計分錄?
老師,我們小規模企業,2月我們自己公司支付了2月的公積金和社保我做賬時候把個人部分做在了借:其他應付款,然后,3月付二月工資的時候,工資是外包公司幫我們付的,我這個賬務怎么處理應該,那個借的其他應付款我該怎么處理
公司前期員工自己購買了很多辦公用品,但是有部分購買的商品沒有發票,費用是員工墊付的,公司已經從對公賬戶將所有的費用全額報銷給員工了,那沒有發票的部分應該怎么處理呢?
我們公司代員工代收代付了下房租,當時收到員工的錢時做的其他應付,代員工付房租時就把其他應付沖掉了,但房東給我們公司開了一張增值稅專票,怎么處理呢
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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微信用戶 追問
2025-01-14 09:42
東老師 解答
2025-01-14 09:43
微信用戶 追問
2025-01-14 09:44
東老師 解答
2025-01-14 09:45