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內部控制與評價
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內部控制與評價
《內部控制與評價》是2018年2月1日出版的圖書,作者是楊雪。
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4. 以下內部控制了解的邏輯關系正確的是:()(單選) A.了解業(yè)務流程,穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,評價對后續(xù)審計計劃的影響,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險 B.穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,了解業(yè)務流程,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 C.了解業(yè)務流程,穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 D.穿行測試評價內部控制設計及執(zhí)行,了解業(yè)務流程,記錄識別的風險,記錄內部控制缺陷,評價對后續(xù)審計計劃的影響
廖君老師
注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
答案:
您好,選C 穿行測試—初步評價和風險評估─控制測試和實質性程序
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問
被審計單位的內部控制為什么沒有最終評價內部控制的有效性
鐘存老師
注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
答案:
同學你好 請問題目在哪里
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問
根據我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內部控制要素中的( )。 A.風險評估 B.控制活動 C.內部監(jiān)督 D.信息與溝通
小鎖老師
注冊會計師,稅務師
答案:
你好,這個是信息與溝通
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問
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對內部控制實施質量的評價”不是一個意思?
一休哥哥老師
注冊會計師,中級會計師,初級會計師
答案:
我覺得這個題目的主要題眼第一句話:凌云公司近年來不斷加強企業(yè)內卡部控制體系建設,
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