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內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)是部門、單位專職經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的部門,是部門、單位內(nèi)部控制制度的有機(jī)組成部分。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家的方針政策、財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度,對本部門、本單位及其所屬單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán),業(yè)務(wù)上受國家審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),對本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。








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