多計提的費用怎么做會計分錄?
直接做一個借貸方向相反的會計分錄,或者只是金額都是負數的.
上個月多計提的管理費用400,這個月怎么做分錄?
借:管理費用 計提二級科目 -400元
貸:本年利潤 -400元
摘要寫清是沖上月哪筆多計提的憑證

計提工資多了的會計分錄
簡單點可以這樣做
計提工資時:
借:管理費用--工資 26000
貸:應付職工薪酬--工資 26000
發放工資時:
借:應付職工薪酬--工資 2483
貸:庫存現金 2483
沖掉多計提的工資可以用紅字
借:管理費用--工資 -23517(借方紅字)
貸:應付工資 -23517(貸方紅字)
上文小編介紹了多計提的費用怎么做會計分錄?關于這個內容,大家知道了嗎?做個相反的分錄即可,但是一定要寫好摘要哦,以防查賬的時候不知道是什么錢,更多相關資訊,敬請關注會計學堂的更新!








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