出納匯錯款會計要怎么做分錄?

2018-06-27 16:56 來源:網友分享
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出納匯錯款會計要怎么做分錄?

收到錯匯的錢時會計分錄為:

借:銀行存款

貸:其他應付款

退款時的會計分錄為:

借:其他應付款

貸:銀行存款

出納匯錯款會計要怎么做分錄?

有股東投入資金用什么會計分錄?

1.如果股東投入的是投資款做:

借:銀行存款/庫存現金

貸:實收資本-股東

2.如果投入的是一般性周轉資金做:

借:銀行存款或庫存現金

貸:其他應付款-股東

在不同的學習階段完成不同的學習內容,以上就是會計學堂小編為大家整理的關于出納匯錯款會計要怎么做分錄,若還有不懂的地方,可以聯系窗口答疑老師。

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