收到發票付款給供應商怎么記賬
先開出發票:借:應收賬款-XXXX
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

貸:主營業務收入
后收到貨款:借:銀行存款貸:應收賬款-XXXX
銷項稅的發票,怎么做賬務處理?
銷項稅的發票會計分錄為:
借:應收賬款;貸:主營業務收入-應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
收到發票付款給供應商怎么記賬,記賬本是一件的不難的事情,對于訓練有素,專業靠譜的會計來說更不在話下,但有些業務也會讓人頭疼,會計學堂能幫你理清思緒,請關注。
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先開出發票:借:應收賬款-XXXX
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

貸:主營業務收入
后收到貨款:借:銀行存款貸:應收賬款-XXXX
銷項稅的發票,怎么做賬務處理?
銷項稅的發票會計分錄為:
借:應收賬款;貸:主營業務收入-應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
收到發票付款給供應商怎么記賬,記賬本是一件的不難的事情,對于訓練有素,專業靠譜的會計來說更不在話下,但有些業務也會讓人頭疼,會計學堂能幫你理清思緒,請關注。

你好,收到商品和服務的嗎? 答
同學你好 這個一千有發票嗎 答
借:庫存商品 貸:銀行存款 憑合同,支付回單,注銷證明可以稅前扣除 答
學員你好,跟供應商發生退貨業務,收到供應商紅字發票,建議使用其他應收款 答
沒有發票的正常做賬,借庫存商品貸銀行存款, 借銀行存款 財務費用手續費, 貸主營業務收入 應交稅費, 借主營業務成本貸,庫存商品 不允許抵扣的。 答


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