收到發票付款給供應商怎么記賬?

2018-05-21 14:51 來源:網友分享
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財務付賬,一般是先付款,后收到發票的,如果出現收到發票付款給供應商怎么記賬,看似順序改變對財務做賬造成了一定影響,其實不然,沒有你想的那么復雜,了解詳情還請閱讀下文。

收到發票付款給供應商怎么記賬

先開出發票:借:應收賬款-XXXX

貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

收到發票付款給供應商怎么記賬

貸:主營業務收入

后收到貨款:借:銀行存款貸:應收賬款-XXXX

銷項稅的發票,怎么做賬務處理?

銷項稅的發票會計分錄為:

借:應收賬款;貸:主營業務收入-應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

收到發票付款給供應商怎么記賬,記賬本是一件的不難的事情,對于訓練有素,專業靠譜的會計來說更不在話下,但有些業務也會讓人頭疼,會計學堂能幫你理清思緒,請關注。

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