計提的工資和實際發放的工資有差額怎么處理?
答:上個月計提工資數和這個月實際的應發工資不一樣的賬務處理有:
1、上個月的工資多計提了,需要沖回多計提的部分:
上個月計提時:
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
沖回多計提的工資時:

借:應付職工薪酬
貸:管理費用-工資
2、實際應發工資比計提的工資數大,需要補回少計提的部分:
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
計提的工資和實際發放的工資有差額怎么處理?希望以上的全部內容可以幫助到大家解答!如果你們還有其他不了解不明白的會計問題,都可以來咨詢我們的答疑老師,我們免費為你解答!









官方

0
粵公網安備 44030502000945號


