計提的工資和實際發放的工資有差額怎么處理

2018-03-16 16:41 來源:網友分享
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計提的工資和實際發放的工資有差額怎么處理?

答:上個月計提工資數和這個月實際的應發工資不一樣的賬務處理有:

1、上個月的工資多計提了,需要沖回多計提的部分:

上個月計提時:

借:管理費用-工資

貸:應付職工薪酬

沖回多計提的工資時:

計提的工資和實際發放的工資有差額怎么處理

借:應付職工薪酬

貸:管理費用-工資

2、實際應發工資比計提的工資數大,需要補回少計提的部分:

借:管理費用-工資

貸:應付職工薪酬

計提的工資和實際發放的工資有差額怎么處理?希望以上的全部內容可以幫助到大家解答!如果你們還有其他不了解不明白的會計問題,都可以來咨詢我們的答疑老師,我們免費為你解答!

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