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半夏花語
于2023-04-25 11:33 發布 ??2014次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-04-25 11:34
你好,這個你進入到營業外收支就好了,或者計入財務費用也行。
半夏花語 追問
2023-04-25 11:35
就是說這種情況是有的,正常的,對吧
宋生老師 解答
2023-04-25 11:36
你好,是的,這個是很正常的。
好的,謝謝老師
2023-04-25 11:37
你好,不用客氣的了。
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老師好,計提的工資,和實際發放的工資,到最后因為小數點四舍五入的問題,在發放工資做賬的時候會有一點點的差額1,這個差額要怎么處理?會有這種情況嗎?
答: 你好,這個你進入到營業外收支就好了,或者計入財務費用也行。
發放工資的時候應付工資和實際工資有小數點的差異怎么做分錄
答: 你好,如果是發下去的多,你補上一個計提的就行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工資表的實發工資 和實際發放數 有差異,計提工資少了一分,這個賬務怎么處理
答: 借管理費用,工資貸,應付職工薪酬,工資補上就可以的。
工資計提和實際發放的差額怎么處理
討論
老師,所得稅匯算清繳時。。工資薪金賬載金額和實際發生額有差。。讓我納稅調增。但是我12月份計提的工資。有在22年1月份發放。。這種情況。。我賬載金額和實際金額應該怎么填。
工資表應付工資多算了,實際發放的時候扣回了,做賬有個差額怎么處理
老師好,請問我計提和發放工資,應該是社保金額的四舍五入造成的差額0.02元,這個金額我記入營業外支出合理嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 298642 個
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半夏花語 追問
2023-04-25 11:35
宋生老師 解答
2023-04-25 11:36
半夏花語 追問
2023-04-25 11:36
宋生老師 解答
2023-04-25 11:37