收到發票的費用預提怎么做分錄?
沖回原先預提
借,銷售費用
貨,預提費用或預付賬款
計提費用但是發票沒來怎么做賬?
一、發票未到計提水電費的會計分錄是:
借:預付賬款-水電費
貸:銀行存款/現金等
二、待發票到,再沖預付賬款科目,會計分錄是:
借:管理費用-水電費
貸:預付賬款-水電費

計提和攤銷沒有發票,可以在記賬憑證摘要欄寫明"計提福利費、計提職工教育費等"相關內容;也可以自己打印一張計提和攤銷的表格,作為原始憑證入。
賬上個月多計提的增值稅如何沖銷?
多提的增值稅可以在下月少提.也可以做沖銷多提增值稅的憑證.即:
貸:主營業務收入
貸:應交稅金-- (紅字)
或:
借:應交稅金--
貸:主營業務收入
多提了銷項稅肯定少記了上月的營業收入,多提部分可補轉入營業收入。
上文介紹了關于收到發票的費用預提怎么做分錄的內容,相信你已經掌握了這一知識點,以后不管是在實操做賬還是會計考試你都能輕松解決這類問題了,學習更多會計知識,請繼續關注會計學堂!








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