發票開錯如何沖紅申報?
答:沖紅發票怎么申報納稅一般納稅人自開專票次月沖紅了,怎么申報納稅,申報表按匯總表上的金額填寫,如果紅沖的金額大于正常票的,就按負數申報.防偽稅控匯總表顯示的實際開票金額是減過沖紅負數的銷售額的.
跨越紅字發票如何申報?
答:
開具增值稅發票當月要申報納稅,跨月沖紅字發票

第四十二條 納稅人發生應稅行為,開具增值稅專用發票后,發生開票有誤或者銷售折讓
發票開錯如何沖紅申報?
答:沖紅發票怎么申報納稅一般納稅人自開專票次月沖紅了,怎么申報納稅,申報表按匯總表上的金額填寫,如果紅沖的金額大于正常票的,就按負數申報.防偽稅控匯總表顯示的實際開票金額是減過沖紅負數的銷售額的.
跨越紅字發票如何申報?
答:
開具增值稅發票當月要申報納稅,跨月沖紅字發票

第四十二條 納稅人發生應稅行為,開具增值稅專用發票后,發生開票有誤或者銷售折讓





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